Erster Quartalsbericht 2012 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen
Inhalt
Beratungsfolge
Erläuterungen
Wie entwickelt sich das städtische Gebäudemanagement im ersten Quartal 2012? Ein Bericht gibt Einblick in die wirtschaftliche Lage und die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen.
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss nimmt den 1. Quartalsbericht 2012 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Erster Quartalsbericht
2012
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Gebäudemanagement
der Stadt Aachen
Der vom Betriebsausschuss empfohlene und vom Rat am 14.12.2011 beschlossene Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements für 2012 wurde unter dem Vorbehalt beschlossen, dass die Ergebnisse der politischen Beratungen zum Haushalt 2012 in den Vermögensplan eingearbeitet werden.
Auch im Erfolgsplan haben sich Veränderungen ergeben, die zwischen Finanzverwaltung und Betrieb abgestimmt wurden.
Erläuterungen zum Erfolgsplan (Anlage 1)
Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:
1. Spalte: | Von Betriebsausschuss und Rat beschlossene Werte für das Jahr 2012 |
2.Spalte: | Veränderungen, die sich nachträglich ergeben haben, zwischen FB 20 und E 26 abgestimmt |
3. Spalte: | Buchungs-Stand zum 31.03.2012 |
4. Spalte: | Prognose zum 31.12.2012 |
5. Spalte: | Abweichung (Spalte 4 zu 2) |
Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2012 geringfügig das Ergebnis verschlechternde Veränderungen in Höhe von saldiert 30.000 Euro.
Im Bereich der Personalkosten fallen im Vergleich zur Ursprungskalkulation Mehrausgaben an, da das Tarifergebnis nicht in dieser Höhe im Wirtschaftsplan 2012 vorgesehen war. Es ergeben sich bei den Personalkosten voraussichtlich Mehrausgaben in Höhe von rd. 104.000 Euro. Erfahrungsgemäß werden Teile diese Mehrausgaben jedoch unterjährig kompensiert, beispielsweise durch Wegfall der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder Freiwerden von Stellen, die nicht unmittelbar neu besetzt werden können. Auch Aktivierung von Eigenleistung bei Investitionen kann zur Kompensation beitragen.
Im Bereich der externen Erträge erhöhen sich die Erträge von Externen aus Mieten und Betriebskostenerstattungen voraussichtlich aufgrund von Mietpreisanpassungen.
Resumee
Durch sich im Bereich der externen Erträge voraussichtlich ergebende Erhöhungen (Zeile 2) ist eine teilweise Kompensation der Mehrausgaben im Bereich der Personalausgaben zu erwarten.
Erläuterungen zur Abwicklung des Vermögensplans (Anlage 2)
Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 31.03.2012 ausgewertet, getrennt nach Ist-Auszahlungen (Spalte 6), Obligo (Spalte 7), dem somit bereits verfügten Budget (Spalte 8 als Summe der Spalten 6 und 7) und dem somit noch verfügbaren Budget (Spalte 9).
Die Reste aus Vorjahren (Spalte 2) befinden sich in der Endabstimmung mit der Finanzsteuerung.
Maßnahmen im Haushalt der Stadt Aachen
Am 31.03.2012 sind rd. 30 % der verfügbaren Mittel bereits verfügt worden.
Neue und Fortführungsmaßnahmen
Zum 31.03.2012 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 42,56 Mio. Euro 13,91 Mio. Euro verfügt, dies entspricht einem Bearbeitungsstand von ca. 33%.
Route Charlemagne
In Spalte 3 sind die in 2012 insgesamt im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel dargestellt, der Anteil, der E 26 zugewiesen wird, befindet sich genau wie die zu übertragenden Mittel aus Vorjahren - noch in der internen Abstimmung. Die bereits verfügten Mittel (Spalte 8) übersteigen jedoch nicht die Mittel, die für bauliche Maßnahmen und somit den Wirtschaftsplan vorgesehen sind.
Nicht abgeschlossene Maßnahmen aus Vorjahren
Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um Maßnahmen, die in Vorjahren begonnen wurden.
Unter Berücksichtigung der derzeit ruhenden Maßnahmen (ca. 1 Mio. Euro) beträgt der
Bearbeitungsstand zum 31.03.2012 ca. 45 %
Resümee
Trotz des auch in 2012 weiterhin als hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumens werden die Maßnahmen kontinuierlich umgesetzt.
Es kam bei den Maßnahmen im Vermögensplan im Berichtszeitraum nicht zu Überschreitungen von Planansätzen.
Dokument
Weitere Dokumente (2)
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Zum ProjektDer dritte Quartalsbericht 2025 des Gebäudemanagements zeigt höhere Kosten für Heizung und Strom sowie ein verschlechtertes operatives Ergebnis von voraussichtlich -3,86 Mio. Euro.
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Betroffene Gruppen
Handlungstyp
KenntnisnahmeVerfahrensstand
AbgeschlossenModell: mistral-large-latest | Extrahiert: 2.3.2026
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Metadaten
- Status
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- E 26 - Gebäudemanagement
- Geändert
- 23.2.2026